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中注協(xié)發(fā)布上市公司2021年年報審計情況快報(第二期)

欄目:行業(yè)新聞 發(fā)布時間:2022-03-17 瀏覽量: 611
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中注協(xié)發(fā)布上市公司2021年年報審計情況快報(第二期)

2022-03-17 16:06

2022316日,中注協(xié)發(fā)布上市公司2021年年報審計情況快報(第二期),全文如下

一、會計師事務(wù)所出具上市公司年報審計報告總體情況

202238-315日,25家事務(wù)所共為114家上市公司出具了財務(wù)報表審計報告(詳見附表1),其中,滬市主板46家,科創(chuàng)板12家;深市主板36家,創(chuàng)業(yè)板18家;北交所2家。從審計報告意見類型看,114家均被出具了無保留意見審計報告(其中1家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見)。

截至2022315日,32家事務(wù)所共為189家上市公司出具了財務(wù)報表審計報告(詳見附表2),其中,滬市主板63家,科創(chuàng)板22家;深市主板62家,創(chuàng)業(yè)板40家;北交所2家。從審計報告意見類型看,189家均被出具了無保留意見審計報告(其中1家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見,1家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見)。

202238-315日,22家事務(wù)所共為76家上市公司出具了內(nèi)部控制審計報告(詳見附表3),其中,滬市主板45家,科創(chuàng)板9家;深市主板22家。從審計報告意見類型看,76家均被出具了無保留意見審計報告。

截至2022315日,24家事務(wù)所共為108家上市公司出具了內(nèi)部控制審計報告(詳見附表4),其中,滬市主板60家,科創(chuàng)板16家;深市主板31家,創(chuàng)業(yè)板1家。從審計報告意見類型看,108家均被出具了無保留意見審計報告。

二、出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見的財務(wù)報表審計報告情況

*ST商城。大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見的財務(wù)報表審計報告,【與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的重大不確定性】內(nèi)容如下:

我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注,如財務(wù)報表附注三(二)及財務(wù)報表附注十五(三)所述,商業(yè)城  2018年度、2019年度、2020年度及2021年度已連續(xù)四年虧損,虧損金額(歸屬母公司)分別為12,766.46萬元、10,613.86萬元、14,914.16萬元和10,566.26萬元; 2018年度、2019年度、2020年度和2021年度已連續(xù)四年營運資金為負數(shù),分別為-133,973.60萬元、-138,871.05萬元、-146,171.27萬元和-44,953.83萬元;截止20211231日歸屬母公司所有者權(quán)益僅為4,629.69萬元。商業(yè)城已在財務(wù)報表附注十五(三)中披露了擬采取的改善措施,但可能導(dǎo)致對持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項或情況仍然存在重大不確定性。本段內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計意見。

三、上市公司審計機構(gòu)變更總體情況

截至2022315日,共有50家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司財務(wù)報表審計機構(gòu)變更信息,涉及上市公司427(詳見附表5)。后任事務(wù)所尚未報備變更信息的有35家,前任事務(wù)所尚未報備變更信息的有23家,前后任事務(wù)所均已報備變更信息的有369家。對于變更原因,有184家表示,是因上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展或?qū)徲嬓枰挥?span>96家表示,是因前任事務(wù)所提供審計服務(wù)年限較長或聘期屆滿;有62家表示,是因根據(jù)規(guī)定需要輪換;有9家表示,是因上市公司根據(jù)集團、控股股東要求更換審計機構(gòu)。

截至2022315日,共有46家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司內(nèi)部控制審計機構(gòu)變更信息,涉及上市公司329(詳見附表6)。后任事務(wù)所尚未報備變更信息的有73家,前任事務(wù)所尚未報備變更信息的有78家,前后任事務(wù)所均已報備變更信息的有178家。

附表:

1.上市公司2021年度財務(wù)報表審計報告情況明細表(截至2022年3月15日)

2.事務(wù)所出具上市公司2021年度財務(wù)報表審計報告匯總表(截至2022年3月15日)

3.上市公司2021年度內(nèi)部控制審計報告情況明細表(截至2022年3月15日)

4.事務(wù)所出具上市公司2021年度內(nèi)部控制審計報告匯總表(截至2022年3月15日)

5.上市公司2021年度財務(wù)報表審計機構(gòu)變更情況明細表(截至2022年3月15日)

6.上市公司2021年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)變更情況明細表(截至2022年3月15日)

 

附件: